青岛奥智源代理记账有限公司
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鞠经理:18669403928
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座机号:0532-88398077
地址:山东省青岛市平度市东阁街道办事处杭州路195号
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内部审计报告应该怎么写?
公司审计报告通常是指审计工作成员跟据审计计划对被审计工作的单位实行有必要的实质性程序,就被审计工作相关事宜给出审计工作分析方法,给出审计报告意见和审计建议的书面语材料。
审计工作报告的作用有哪些?
1.会计审计报告能为政府部门认识、了解公司企业盈利能力和营运工作成果给予重要凭证,是政府、稅务单位等做好税务管理及给出关于国家宏观调控战略决策的重要凭证。
2.会计审计报告能为金融企业以及其他金融企业做好信货战略决策给予重要凭证。能为认识其用户的资信等级情况,决策货款項目、企业规模、周期给予极为重要的鉴定材料。
3、会计审计报告是公司企业的众多投资者和其它债权给出财务战略的重要凭证。
企业内部会计审计报告主要的項目一般涉及下列几因素的内容:
一、会计审计报告的文章标题。
二、会计审计报告的抄送人。
三、审计工作重要凭证、审计目标、审计工作范畴、审计工作的内容、审计工作成员、审计工作周期。
四、审计工作出的具体问題及问題生成的根本原因。
五、被审计工作的对象在审计工作过程中就己经审计工作出的问題的整顿行为及纠正措施。
六、审计工作分析方法与审计工作评述。
七、审计建议。
八、会计审计报告提供人。
九、公司审计报告提供时间。
十、公司审计报告呈送成员和单位及报告单总件数及归档需求。